"تنظيم وتنفيذ التدقيق المالي الداخلي" - دورة 55000 روبل. من جامعة ولاية ميشيغان، التدريب 3 أسابيع. (شهر واحد)، التاريخ: 5 يونيو 2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
سنعلمك كيفية إجراء عمليات التدقيق المالي الداخلي بكفاءة وفعالية في القطاع العام (المؤسسات الحكومية، الهيئات الحكومية، الشركات الحكومية). سوف تتعلم المتطلبات الجديدة للمعايير الفيدرالية. ستكون قادرًا على تطبيق النهج القائم على المخاطر في الممارسة العملية.
المعايير
المتطلبات الجديدة للمعايير الاتحادية للتدقيق المالي الداخلي
ممارسة التدقيق المالي الداخلي
- طرق التحقق من امتثال موضوع التدقيق المالي الداخلي لمتطلبات المعايير الفيدرالية ؛
- إعداد الاستنتاجات والتوصيات؛
- عرض أدلة المراجعة؛ - تكوين رأي التدقيق.
ممارسة معايير التدقيق
- أساليب تقييم مخاطر الميزانية؛
- تقييم مخاطر الميزانية؛
- طرق التدقيق المالي الداخلي في كل مرحلة: أثناء التخطيط، أثناء التدقيق، عند الانتهاء من التدقيق؛
- وثائق العمل وكمية المعلومات ضمن نشاط التدقيق
تنظيم خدمة التدقيق الداخلي بشكل فعال
تعرف على كيفية إنشاء عمليات التدقيق الداخلي داخل المؤسسة. اكتساب مهارات التدقيق لدعم وظائف التدقيق المالي الداخلي
تطوير الوثائق المنهجية
اكتساب المهارات في تطوير وثائق منهجية العمل لخدمة التدقيق الداخلي. ستتمكن من دمج جميع العمليات الضرورية، بما في ذلك تقييم المخاطر، في مستندات مفهومة لجميع الموظفين
العمل مع المخاطر
ستكون قادرًا على تقييم وتحليل المخاطر في ظروف النشاط المالي والاقتصادي للكيان الاقتصادي والتنبؤ به تأثير المخاطر الخارجية والداخلية، وتنظيم التفاعل الفعال مع الجهات التنظيمية والحكومية الأخرى سلطات
شكل التدريب
وجهاً لوجه (في حالة وجود وضع وبائي مناسب):
تقام الدروس في: موسكو، لينينسكي جوري، مبنى 1، مبنى 13، أو على عنوان العميل للطلب الجماعي داخل المدينة. موسكو.
بعيد:
يتم على منصة TEAMS.
وثائق القبول
لإكمال التدريب، يتعين عليك إبرام اتفاقية وتزويدنا بنسخة من جواز سفرك ونسخة من دبلوم التعليم الخاص بك والموافقة على معالجة البيانات. يتم تنفيذ البرنامج بحد أدنى لعدد الطلاب يبلغ 8 طلاب.
تتمتع المدرسة العليا لمراجعة الدولة بالقدرة على إبرام العقود الحكومية والبلدية من خلال نظام بيريوزكا وبوابات الموردين في موسكو ومنطقة موسكو ومناطق أخرى.
جدول الحصص
تقام مرتين في الأسبوع في المساء. التدريب في عطلة نهاية الأسبوع ممكن.
لغة التعليمات
الروسية
رئيس قسم مالية الدولة والبلديات، دكتور في الاقتصاد، أستاذ.
1. الغرض من تنفيذ البرنامج.
الحصول على المعرفة المهنية المتخصصة اللازمة لتنظيم وتنفيذ التدقيق المالي الداخلي، وتطوير الوثائق المنهجية، اكتساب المهارات في إجراء عمليات التدقيق كجزء من توفير وظائف التدقيق المالي الداخلي، وكذلك تقييم وتحليل المخاطر في الأنشطة المالية والاقتصادية لكيان اقتصادي والتنبؤ بتأثير المخاطر الخارجية والداخلية، وتنظيم التفاعل الفعال مع الجهات التنظيمية والتنظيمية الهيئات الحكومية الأخرى.
2. نتائج التعلم الرسمية
— المعرفة بالمعايير الفيدرالية للتدقيق المالي الداخلي، والمتطلبات القانونية لتنظيم أنظمة دعم التدقيق المالي الداخلي أنواع مختلفة من المؤسسات والشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقدرة على تطبيق الأساليب الحديثة لعمل المالية الداخلية مراجعة. (سبك-1)؛
-الاستعداد لتطبيق الأساليب الحديثة للتحليل الاقتصادي للمعلومات المالية والمحاسبية وغيرها التي تتضمنها البيانات المؤسسات بمختلف أشكال الملكية والمنظمات والمؤسسات والمصادر العامة، إتقان تقنيات وأساليب إجراء عمليات التدقيق أنشطة التدقيق المالي الداخلي، بالإضافة إلى طرق تقييم أنشطة الرقابة الداخلية ووضع التوصيات لها تحسين مثل هذا العمل. (SPK2)؛
-الاستعداد لتطبيق الأساليب والأساليب الحديثة في إجراء التدقيق المالي الداخلي لغرض تقييم المخاطر وتحليلها والقدرة عليها تطوير وتنفيذ نظام إدارة المخاطر وطرق تأثيرها في النظام العام للأنشطة الاقتصادية والمالية الكيان الاقتصادي يستخدم بشكل فعال المعلومات الحديثة والتقنيات التحليلية في الأنشطة العملية (سبك-3)؛
-امتلاك المعرفة النظامية في المجال المعلوماتي والتحليلي والاستعانة بالخبرات الأجنبية في ذلك في مجال أتمتة أنظمة التقارير المالية والمحاسبية لضمان الموثوقية و مصداقية. (SPK-4).
3. محتويات البرنامج. منهج البرنامج التدريبي المتقدم “تنظيم وتنفيذ التدقيق المالي الداخلي”. فئة المستمعين: المديرين وكبار المتخصصين في خدمات التدقيق المالي الداخلي، المتخصصين في إدارة المخاطر، الداخليين السيطرة على المنظمات والمؤسسات بجميع أشكال الملكية، ونوابهم الذين تشمل مسؤولياتهم تنفيذ المهام المالية الداخلية مراجعة.
يتضمن المنهج الأقسام الرئيسية التالية:
المتطلبات الجديدة للمعايير الاتحادية للتدقيق المالي الداخلي.
ممارسة التدقيق المالي الداخلي:
- طرق التحقق من امتثال موضوع التدقيق المالي الداخلي لمتطلبات المعايير الفيدرالية ؛
— إعداد الاستنتاجات والتوصيات؛
— عرض أدلة المراجعة؛
- تكوين رأي المدقق.
ممارسة تطبيق معايير المراجعة:
— أساليب تقييم مخاطر الميزانية؛
— تقييم مخاطر الميزانية؛
— طرق المراجعة المالية الداخلية في كل مرحلة: أثناء التخطيط، أثناء المراجعة، عند الانتهاء من المراجعة؛
— وثائق العمل وكمية المعلومات ضمن حدث التدقيق.
الدرس العملي:
— أمثلة على الإجراءات القياسية لتقييم مخاطر الميزانية؛
— أمثلة على تحديد وتقييم مخاطر تشويه تقارير الموازنة؛
- أمثلة على تقييم نظام الرقابة الداخلية.
عنوان
ز. موسكو، لينينسكي جوري، مبنى 1، مبنى 13
جامعة